安徽省军区(主管预算单位)关于卫生间专用擦手纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-15
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 合肥策创信息科技有限责任公司

三、 *采购项目编号: 231*开通会员可解锁*55286

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 1箱/20包 2 334.4 清风/qingfeng\B913A 验收通过
2 上海 硫磺皂 香皂 4 7.6 上海/Shanghai\硫磺皂 验收通过
3 一次性用品/纸杯/厨师帽 4 40.0 无品牌\无型号 验收通过
4 加厚 垃圾袋 20 106.0 无品牌\加厚 验收通过
5 南孚 南孚5号电池 4 9.2 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
6 南孚 7号电池 4 10.48 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
7 清风 B338C2 盒装抽纸 1箱/12提 2 35.0 清风/qingfeng\B338C2 验收通过
8 维达 4层180g10卷 卷筒纸 维达(Vinda)蓝色经典有芯卷纸 4 111.2 维达/Vinda\4层180g10卷 验收通过
9 珍宝 大盘纸 厕纸 卷纸 2 251.0 珍宝\大盘纸 验收通过
10 抹布 清洁布 1 5.5 无品牌\30*40cm 验收通过
11 得力 7092 胶棒 中号 5 9.75 得力/deli\7092 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 王钰鹏
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