合肥滨湖市政工程有限公司关于文件篮的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-07-08
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 合肥滨湖市政工程有限公司

二、 *履约供应商名称: 合肥最左商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 23*开通会员可解锁*68252

四、 *合同编号: 31457832

五、 *验收单位: 合肥滨湖市政工程有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 78981四联文件筐 自带笔筒(白色) 10 200.0 得力/deli\得力78981四联文件筐 自带笔筒(白色) 验收通过
2 富光 安全帽(头盔) 黄色 30 810.0 富光\安全帽(头盔) 黄色 验收通过
3 公牛 GN-410C 插线板 3米 4孔位 5 185.0 公牛/BULL\GN-410C 验收通过
4 南孚 5号8粒(2代) 电池 南孚三代 8粒装 4 72.0 南孚/NANFU\5号8粒(2代) 验收通过
5 佳能 G3810打印机墨水 黑色 4 60.0 佳能/Canon\佳能G3810打印机墨水 黑色 验收通过
6 佳能 G3810打印机墨水 4色 4 240.0 佳能/Canon\佳能G3810打印机墨水 4色 验收通过
7 格之格 NH-R00955XLBK彩色墨盒(惠普HP OfficeJet Pro 7730打印机) 4色一套 6 1920.0 格之格\格之格 NH-R00955XLBK彩色墨盒(惠普HP OfficeJet Pro 7730打印机) 4色一套 验收通过
8 回力雨鞋、胶鞋黑色中筒 防水鞋 10 350.0 回力/Warrior\回力雨鞋、胶鞋黑色中筒 验收通过
9 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水 10 410.0 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 验收通过
10 得力 得力5953牛皮纸档案袋10个一包 5 40.0 得力/deli\A4皮纹纸 验收通过
11 晨光 ABS92743 长尾夹15MM 6号 10 80.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 邓玉斌
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