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一、 *采购人名称: 合肥庐阳科技创新集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥其劵办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: 242*开通会员可解锁*41221
四、 *合同编号: 31432319
五、 *验收单位: 合肥庐阳科技创新集团有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5706 文件夹 | 18 | 144.0 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5953 档案袋 | 2 | 60.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 3 | 钉钉 电话录音设备 | 1 | 921.0 | 钉钉\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2802 翻页激光笔 | 2 | 74.0 | 得力/deli\2802 | 验收通过 | |
| 5 | 雅格 电蚊拍 | 1 | 30.0 | 雅格/YAGE\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 5 | 115.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 2 | 42.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S08-E 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S08-E | 验收通过 | |
| 9 | 达派 DP79172 笔筒/座/插/架 | 2 | 7.0 | 达派\DP79172 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5654 文件袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8171 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 9.0 | 得力/deli\8171 | 验收通过 | |
| 12 | 娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 700.0 | 娃哈哈\350ml*24 | 验收通过 | |
| 13 | 洁芙柔 500ml 洗手液 | 10 | 200.0 | 洁芙柔\500ml | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 超威 蚊香 蚊香/蚊香液 | 12 | 60.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5501 文件袋 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 17 | 超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 38.0 | 超威\无香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 18 | 黄山毛峰 | 2 | 360.0 | 无品牌\毛峰办公茶 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 15 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 贴纸 | 3 | 6.0 | 得力/deli\得力7189 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 20.0 | 晨光/M&G\YS-10 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |