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一、 *采购人名称: 遵义市公安局汇川分局
二、 *履约供应商名称: 汇川区楠嘉超市
三、 *采购项目编号: 239*开通会员可解锁*75112
四、 *合同编号: 31098170
五、 *验收单位: 遵义市公安局汇川分局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁成 228ml50只装 纸杯 | 30 | 180.0 | 洁成\228ml50只装 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3747 印泥 | 15 | 75.0 | 齐心/Comix\B3747 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC1838 中性笔 | 5 | 150.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 195.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0468 订书机 | 5 | 160.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1560 电子计算器 | 1 | 45.0 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6054 剪刀 | 4 | 60.0 | 得力/deli\6054 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30405 胶带 | 5 | 7.5 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |