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一、 *采购人名称: 三穗县医共体总医院
二、 *履约供应商名称: 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号: 292*开通会员可解锁*03269
四、 *合同编号: 31026693
五、 *验收单位: 三穗县医共体总医院
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600 中性笔 | 24 | 20.4 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0231 取钉器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 橡皮擦 | 1 | 1.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 837 电子计算器 | 2 | 30.0 | 得力/deli\837 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1526ES 电子计算器 | 1 | 30.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 7 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 75.0 | 天章/TANGO\胶带60mm*200y*50um | 验收通过 | |
| 8 | 绿文 838 档案盒 | 5 | 35.0 | 绿文\838 | 验收通过 | |
| 9 | 绿文 838 档案盒 | 5 | 30.0 | 绿文\838 | 验收通过 | |
| 10 | 绿文 838 档案盒 | 10 | 110.0 | 绿文\838 | 验收通过 | |
| 11 | 绿文 838 档案盒 | 20 | 180.0 | 绿文\838 | 验收通过 | |
| 12 | 绿文 2.5CM 报告夹 | 10 | 20.0 | 绿文\2.5CM | 验收通过 | |
| 13 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 10 | 10.0 | 绿文\1.5CM | 验收通过 | |
| 14 | 绿文 1CM 报告夹 | 10 | 7.0 | 绿文\1CM | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 回形针 | 3 | 5.4 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0314 订书机 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 3 | 4.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8551ES 长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8552ES 长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554ES 长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8556ES 长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |