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一、 *采购人名称: 遵义市公安局
二、 *履约供应商名称: 遵义恒途商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 237*开通会员可解锁*64952
四、 *合同编号: 31088268
五、 *验收单位: 遵义市公安局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 档案盒 | 2 | 192.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 乙二酸二丁酯/草酸二丁酯/草酸丁酯 | 1 | 90.0 | 鑫富发\500ml | 验收通过 | |
| 4 | 票夹/长尾夹 | 15 | 150.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 5 | 收纳包 | 2 | 15.0 | 得力/deli\100片/包 | 验收通过 | |
| 6 | 不干胶标签 | 3 | 27.0 | 得力/deli\不干胶标签 | 验收通过 | |
| 7 | 订书机 | 5 | 80.0 | 晨光/m&g\ABS92898 | 验收通过 | |
| 8 | 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 9 | 硒鼓 | 2 | 130.0 | 得力/deli\2612A | 验收通过 | |
| 10 | 美工刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 11 | 电源插座 | 2 | 110.0 | 得力/deli\18176 | 验收通过 | |
| 12 | 笔筒/座/插/架 | 1 | 10.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 13 | 中性笔 | 10 | 90.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 14 | 收银纸 | 10 | 1200.0 | 天章/tango\80*50一件100卷 | 验收通过 | |
| 15 | 转换器 | 1 | 19.5 | 绿联/ugreen\US249 | 验收通过 | |
| 16 | 胶棒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 17 | 电子计算器 | 2 | 36.0 | 得力/deli\ 837ES | 验收通过 | |
| 18 | 其它油墨 | 6 | 180.0 | 爱普生/epson\T6721 | 验收通过 | |
| 19 | 消毒液 | 1 | 80.0 | 可其氏\500g*30瓶 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |