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一、 *采购人名称: 道真仡佬族苗族自治县玉溪中学
二、 *履约供应商名称: 道真自治县弘发文具店
三、 *采购项目编号: 226*开通会员可解锁*20357
四、 *合同编号: 31245762
五、 *验收单位: 道真仡佬族苗族自治县玉溪中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7091 高粘度PVP固体胶棒无甲醛快干耐用8g24支/盒*15g12支/盒 | 36 | 54.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 液体胶 | 70 | 140.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 750mI 蛙王喷雾剂750mI*1件24瓶 | 2 | 39.0 | 无品牌\750mI | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针 | 10 | 25.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池 普通干电池5号 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |