仁怀市茅台一小关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-20
发布于
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一、 *采购人名称: 仁怀市茅台一小

二、 *履约供应商名称: 仁怀市博智办公文具店

三、 *采购项目编号: 229*开通会员可解锁*28370

四、 *合同编号: 31052493

五、 *验收单位: 仁怀市茅台一小

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 博文 12120 A4会议记录PU/PVC笔记本 1 22.0 博文/bowen\12120 验收通过
2 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 6 654.0 榄菊/Lanju\3.78升*4 验收通过
3 得力 7302 50ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶 手工DIY学生文具 80 136.0 得力/deli\7302 验收通过
4 得力 7156 76*76mm便签纸 1 2.0 得力/deli\7156 验收通过
5 启腾 无尘 黑板擦 1 6.0 启腾\无尘 验收通过
6 宝格 无尘黑板擦 板擦 1 4.5 宝格\无尘黑板擦 验收通过
7 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 1 6.0 南孚/NANFU\聚能环4代 5号 验收通过
8 得力 起钉器0231 1 3.2 得力/deli\0231 验收通过
9 罗氏 GP-2009 中性笔 20 200.0 罗氏\GP-2009 验收通过
10 得力 3212 办公耐用弹力橡皮筋 50g/桶 3 30.0 得力/deli\3212 验收通过
11 汇丰 4K 彩色卡纸 1 90.0 汇丰\4K 验收通过
12 晨光 S8K799Z S8K799Z 8k20张素描纸 1 8.0 晨光/M&G\S8K799Z 验收通过
13 晨光 GP-1111 0.7mm红色中性笔 160 4000.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
14 得力 7103 胶棒 60 126.0 得力/deli\7103 验收通过
15 得力 9863ES 圆形财务快干印台 3 15.6 得力/deli\9863ES 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 李远芳
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