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为严格遵循《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规要求,切实保障我院资金使用的合法合规性与高效性,有效防范资金运营风险,进一步优化预算管理体系,我院拟聘请具备相关资质的会计师事务所开展2023-2025年度预算执行审计,现对该项目进行市场调研,诚邀具有相关资质的供应商积极参与。
特别说明:本公告仅为市场调研(询价),并非正式采购行为,不构成任何采购邀约或合同约束。
一、项目名称
都江堰市中医医院2023-2025年度预算执行审计服务
二、项目概况
审计主要内容包括但不限于:
1. 2023-2025 年度预算编制的科学性、合理性及批复执行情况,重点核查预算调整、增补的审批程序合规性与内容合理性;
2. 各类资金筹集、分配、使用全流程的真实性与合法性;
3. 资金使用效益评估,重点核查是否存在资金闲置、低效使用等问题;
4. 排查预算执行及资金运营中的潜在风险;5. 梳理预算管理中存在的体制机制性问题及薄弱环节,并提出具有针对性和可操作性的管理建议。
三、资质要求
1.会计师事务所执业证书
2.近三年在经营活动中没有重大违法记录
1.资质证明文件:营业执照、会计师事务所执业证书等
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陈老师 *开通会员可解锁*、张老师 *开通会员可解锁*
都江堰市中医医院
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