[临时公告]振华海科:前期会计差错更正公告[2026-006]
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2026-03-05
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公告编号:

2026-006

证券代码:

874419 证券简称:振华海科 主办券商:首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司前期会计差错更正

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、更正概述

江苏振华海科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”

)根据《企业会计

准则第

28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《非上市公众公司信息

披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第

5 号—财务信息更正》等相关

规定,对已披露的

2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月财务报表及附

注进行更正。

公司于

2026 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关

于公司前期会计差错更正的议案》

,本议案无须提交股东会审议。

二、更正事项具体情况及对公司的影响

(一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明

挂牌公司因自主梳理,发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错,产

生差错的原因为:

□大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关

系、职务便利等影响财务报表

□员工舞弊

□虚构或隐瞒交易

公告编号:

2026-006

□财务人员对会计准则的理解和应用能力不足

□比照同行业可比公司惯例,审慎选择会计政策

□内控存在瑕疵

□财务人员失误

□内控存在重大缺陷

√会计判断存在差异

具体为:

(一)公司及子公司关于预计负债相关的会计政策执行不统一,现予

以更正;

(二)对部分借出存货跟进、处理不及时,存货跌价准备计提过程不

充分、不严谨,现予以更正;

(三)

2025 年现金流量表科目计算错误,现予

以更正;

(四)修正了应收账款余额与合同负债、其他流动负债的重分类,基

于谨慎性原则并参考其他上市公司,修改了应收款项、合同资产的预期信用

损失率,追溯调整了前期的坏账准备、信用减值损失、资产减值损失等;

综上,公司董事会决定更正。

公司董事会认为,本次会计差错更正符合有关法律、法规的相关规定,不

会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不涉及

财务造假、财务内控存在重大缺陷的情形。更正后的财务信息能够更加准确、

客观地反映公司的财务状况,有利于提高公司财务信息质量,能够为投资者提

供更为准确、可靠的会计信息。

(二)挂牌公司更正事项影响

不存在导致挂牌公司不满足挂牌申请条件的风险。

不存在导致挂牌公司触发强制终止挂牌情形的风险。

不存在导致挂牌公司不满足公开发行并上市条件的风险。

不存在对挂牌公司利润分配实施条件产生影响的情形。

不存在对挂牌公司业绩承诺实施条件产生影响的情形。

不存在对挂牌公司股权激励实施条件产生影响的情形。

不存在被调整至基础层的风险。

不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险。

不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。

公告编号:

2026-006

进层时符合标准情况:

√最近两年净利润均不低于 1000 万元,最近两年加权平均净资产收益率平均

不低于

6%,截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。

(三)更正事项对挂牌公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财

务指标

√挂牌公司针对本次会计差错事项采用追溯重述法 对

2022 年、2023 年、2024

年及

2025 年 1-6 月财务报表进行更正。

更正事项对公司财务报表项目及主要财务指标的影响:

单位:元

项目

2025 6 30 日和 2025 年半年度

更正前

影响数

更正后

影响比例

资产总计

1,397,943,614.98 -24,610,261.03 1,373,333,353.95

-1.76%

负债总计

619,243,283.27 24,029,562.20

643,272,845.47

3.88%

未分配利润

195,795,214.18 -45,522,848.78

150,272,365.40

-23.25%

归属于母公司所有者权益合计

781,797,876.38 -47,781,958.80

734,015,917.58

-6.11%

少数股东权益

-3,097,544.67

-857,864.43

-3,955,409.10

27.69%

所有者权益合计

778,700,331.71 -48,639,823.23

730,060,508.48

-6.25%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非前)

3.59%

0.65%

4.24%

18.11%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非后)

3.38%

0.64%

4.02%

18.93%

营业收入

262,313,061.05

0.00

262,313,061.05

0.00%

净利润

27,308,443.47

3,457,962.89

30,766,406.36

12.66%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前)

28,342,378.42

2,859,273.17

31,201,651.59

10.09%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后)

26,724,518.33

2,849,799.89

29,574,318.22

10.66%

少数股东损益

-1,033,934.95

598,689.72

-435,245.23

-57.90%

单位:元

公告编号:

2026-006

项目

2024 12 31 日和 2024 年度

更正前

影响数

更正后

影响比例

资产总计

1,361,015,907.82 -30,430,392.29 1,330,585,515.53

-2.24%

负债总计

588,842,103.98 21,667,393.83

610,509,497.81

3.68%

未分配利润

194,095,548.45 -47,895,846.73

146,199,701.72

-24.68%

归属于母公司所有者权益合计

774,358,815.60 -50,641,231.97

723,717,583.63

-6.54%

少数股东权益

-2,185,011.76

-1,456,554.15

-3,641,565.91

66.66%

所有者权益合计

772,173,803.84 -52,097,786.12

720,076,017.72

-6.75%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非前)

7.74%

-0.88%

6.86%

-11.37%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非后)

7.07%

-1.16%

5.91%

-16.41%

营业收入

578,951,874.69

0.00

578,951,874.69

0.00%

净利润

56,387,435.76

-9,951,837.16

46,435,598.60

-17.65%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前)

57,585,741.63

-9,715,519.73

47,870,221.90

-16.87%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后)

52,607,986.32 -11,377,476.47

41,230,509.85

-21.63%

少数股东损益

-1,198,305.87

-236,317.43

-1,434,623.30

19.72%

单位:元

项目

2023 12 31 日和 2023 年度

更正前

影响数

更正后

影响比例

资产总计

1,235,051,091.45 -23,901,894.67 1,211,149,196.78

-1.94%

负债总计

523,341,060.90

18,244,054.29

541,585,115.19

3.49%

未分配利润

140,247,958.43 -39,014,380.22

101,233,578.21

-27.82%

归属于母公司所有者权益合计

713,074,685.63 -40,925,712.24

672,148,973.39

-5.74%

少数股东权益

-1,364,655.08

-1,220,236.72

-2,584,891.80

89.42%

所有者权益合计

711,710,030.55 -42,145,948.96

669,564,081.59

-5.92%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非前)

10.57%

-0.93%

9.64%

-8.80%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非后)

9.99%

-1.06%

8.93%

-10.61%

营业收入

556,150,058.20

0.00

556,150,058.20

0.00%

净利润

73,208,452.81 -10,304,596.83

62,903,855.98

-14.08%

公告编号:

2026-006

项目

2023 12 31 日和 2023 年度

更正前

影响数

更正后

影响比例

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前)

73,753,052.87 -10,108,599.17

63,644,453.70

-13.71%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后)

69,699,430.48 -10,787,686.28

58,911,744.20

-15.48%

少数股东损益

-544,600.06

-195,997.66

-740,597.72

35.99%

单位:元

项目

2022 12 31 日和 2022 年度

更正前

影响数

更正后

影响比例

资产总计

1,026,568,401.17 -19,239,656.71 1,007,328,744.46

-1.87%

负债总计

368,752,859.36 12,601,695.42

381,354,554.78

3.42%

未分配利润

97,210,277.81 -29,545,855.01

67,664,422.80

-30.39%

归属于母公司所有者权益合计

659,374,672.31 -30,817,113.07

628,557,559.24

-4.67%

少数股东权益

-1,559,130.50

-1,024,239.06

-2,583,369.56

65.69%

所有者权益合计

657,815,541.81 -31,841,352.13

625,974,189.68

-4.84%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非前)

10.94%

-1.78%

9.16%

-16.27%

加 权 平 均 净 资 产 收 益率

%(扣非后)

9.58%

-1.97%

7.61%

-20.56%

营业收入

457,249,738.51

0.00

457,249,738.51

0.00%

净利润

62,525,841.96 -12,650,406.52

49,875,435.44

-20.23%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前)

63,550,942.33 -12,580,505.85

50,970,436.48

-19.80%

其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后)

55,669,684.90 -13,323,690.11

42,345,994.79

-23.93%

少数股东损益

-1,025,100.37

-69,900.67

-1,095,001.04

6.82%

三、会计师事务所关于本次会计差错更正的专项鉴证意见

更正后的财务报表是否经全面审计:□是 √否

更正后的财务报表是否经专项鉴证:√是 □否

专项鉴证保证程度:√合理保证 □有限保证

专项鉴证结论:无保留结论

鉴证会计师事务所:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

公告编号:

2026-006

四、审计委员会对于本次会计差错更正的意见

审计委员会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第

28 号——会

计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

持续监管指引第

5 号——财务信息更正》等相关规定,本次会计差错更正能够

更加准确地反映公司经营成果及财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权

益,审计委员会同意将前期差错更正的议案提交董事会审议。

五、独立董事对于本次会计差错更正的意见

经审查,我们认为:公司

2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月前

期会计差错更正专项说明、财务报表及附注及公证天业会计师事务所(特殊普

通合伙)对前述更正出具的鉴证报告符合《企业会计准则第

28 号——会计政

策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监

管指引第

5 号——财务信息更正》等有关法律、法规、规范性文件的规定,更

正后的财务数据更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于维

护投资者权益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案。

六、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会二次会议决议》;

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会审计委员会

2026 年

第一次会议决议》;

《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》。

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日

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