官岭中心学校关于反光带的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-09-10
发布于
湖南衡阳
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公告内容
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 官岭中心学校

二、 *履约供应商名称: 常宁市东风文体店

三、 *采购项目编号: 24811*开通会员可解锁*28

四、 *合同编号: 61369611

五、 *验收单位: 官岭中心学校

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 3M 反光贴 2 50.0 3M\反光贴 验收通过
2 晨光 ADM94814 档案盒 10 120.0 晨光/M&G\ADM94814 验收通过
3 晨光 ABS92739 大号彩色票夹 2 36.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
4 晨光 ADMN4281 文件袋 20 40.0 晨光/M&G\ADMN4281 验收通过
5 得力 6366 胶棒 中号强力固体胶 5 182.35 得力/deli\6366 验收通过
6 齐心 C5822 PU/PVC笔记本 32K笔记本 10 80.0 齐心/Comix\C5822 验收通过
7 创易 CY0130 小号抽杆文件夹 40 60.0 创易\CY0130 验收通过
8 希诺 XN-9603 保温杯 1 85.0 希诺/Heenoor\XN-9603 验收通过
9 华进 HJ-240B 三分类垃圾桶 4 1060.0 华进\HJ-240B 验收通过
10 得力 D991CN 科学型计算器 计算器 2 116.0 得力/deli\D991CN 验收通过
11 得力 0011 订书钉 20 40.0 得力/deli\0011 验收通过
12 得力 33416 美工刀 3 33.0 得力/deli\33416 验收通过
13 五月花 KLM-TS102 垃圾桶 20 300.0 五月花/MAY FLOWER\KLM-TS102 验收通过
14 公牛 GNV-UUA124 电源插座 5 365.0 公牛/BULL\GNV-UUA124 验收通过
15 卫洋 WYS-109 胶扫把 150 750.0 卫洋\WYS-109 验收通过
16 久洁 宽拖把 40 480.0 久洁/Jojell\铁圈花布 验收通过
17 越洋 YY-20L 1米垃圾袋 10 150.0 越洋\YY-20L 验收通过
18 宣纸 1 185.0 荣宝斋\生宣 验收通过
19 素描纸 1 15.0 玛丽\8K 4K开 验收通过
20 大瓶颜料 1 25.0 青竹画材/Chinjoo\瓶装 验收通过
21 墨汁 2 50.0 一得阁\盒装 验收通过
22 威力狮/wynn's W5019B50米 卷尺 1 46.0 威力狮/wynn's\W5019B 验收通过
23 得力3614-3C电子保险柜(银灰)(台) 1 2163.13 得力/deli\3614 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 刘华成
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