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一、 *采购人名称: 湘潭经济技术开发区消防救援大队
二、 *履约供应商名称: 湘潭市岳塘区三诚商贸经营部
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*6991119
四、 *合同编号: 63685560
五、 *验收单位: 湘潭经济技术开发区消防救援大队
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 2 | 勤得利 2125 PU/PVC笔记本 | 18 | 324.0 | 勤得利\2125 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 53408 胶棒 | 49 | 343.0 | 得力/deli\53408 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPK3566 中性笔 | 34 | 952.0 | 晨光/M&G\AGPK3566 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 33 | 825.0 | 晨光/M&G\K39/0.7mm | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 47 | 940.0 | 晨光/M&G\K35/ 0.5mm | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7393 打印/复印纸 | 220 | 6116.0 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |