麻阳苗族自治县国有资产事务中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-09-15
发布于
湖南怀化
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一、 *采购人名称: 麻阳苗族自治县国有资产事务中心

二、 *履约供应商名称: 麻阳荣华综合店

三、 *采购项目编号: 24311*开通会员可解锁*52

四、 *合同编号: 61486554

五、 *验收单位: 麻阳苗族自治县国有资产事务中心

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli S19办公中性笔0.5mm子弹头(单位:盒)黑 15 630.0 得力/deli\S19 验收通过
2 铼德 DVD+R DL 8.5G 光盘 2 250.0 铼德/RiTEK\DVD+R DL 8.5G 验收通过
3 绿叶GL02117粘蝇板 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂/粘蝇板 20 500.0 绿叶/GreenLeaf\绿叶GL02117粘蝇板 验收通过
4 妙洁 4554 抹布 25 175.0 妙洁/magic\4554 验收通过
5 美的 SAF30AB 电风扇 2 256.0 美的/Midea\SAF30AB 验收通过
6 雅高 01 诗欧莱大号塑料桶加厚垃圾大水桶 三色 8L直径38高度35CM 3 45.0 雅高\01 验收通过
7 东一 草帽 6 60.0 东一\草帽 验收通过
8 晨光 APYJU550 胶装本 30 120.0 晨光/M&G\APYJU550 验收通过
9 晨光/M&G AGPY3901 中性笔 10 140.0 晨光/M&G\AGPY3901 验收通过
10 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 4 24.0 得力/deli\6009 验收通过
11 黑猫神 檀香线香 蚊香/蚊香液 5 25.0 黑猫神\檀香线香 验收通过
12 晨光/M&G ADG98818 818冲锋号电子计算器 5 112.5 晨光/M&G\ADG98818 验收通过
13 印油/印泥/印台 晨光/M&G AYZ97524 印台 5 32.5 晨光/M&G\AYZ97524 验收通过
14 晨光/M&G APYRB611 档案盒 4 112.0 晨光/M&G\APYRB611 验收通过
15 晨光/M&G ADM94817B 档案盒 15 195.0 晨光/M&G\ADM94817B 验收通过
16 晨光/M&G ADM94818B 75mm档案盒 10 150.0 晨光/M&G\ADM94818B 验收通过
17 晨光/M&G ARC92511 纸杯 30 360.0 晨光/M&G\ARC92511 验收通过
18 修正液/修正带/修正贴 晨光/M&G MF6002 修正液 15 37.5 晨光/M&G\MF6002 验收通过
19 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD97322 18mm*18y透明胶带 8卷/筒(16卷装) 4 24.4 晨光/M&G\AJD97322 验收通过
20 晨光/M&G ADM95291 文件筐 4 96.0 晨光/M&G\ADM95291 验收通过
21 晨光/M&G ADG98718 电子计算器 5 220.0 晨光/M&G\ADG98718 验收通过
22 晨光/M&G APYF9P11 记事本 20 420.0 晨光/m&g\APYF9P11 验收通过
23 晨光(M&G)文具白色4B办公橡皮 学生考试橡皮擦 单个装AXP96429 30 45.0 晨光/M&G\AXP96429 验收通过
24 晨光/M&G AGPA4801 0.5mm孔庙系列中性笔【12支装/盒】 6 132.0 晨光/M&G\AGPA4801 验收通过
25 晨光/M&G ABS92742 5#19mm长尾夹 40只/罐 19 133.0 晨光/M&G\ABS92742 验收通过
26 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 5 15.0 得力/deli\7154 验收通过
27 兰诗 不锈钢簸箕 2 20.0 兰诗\02 验收通过
28 垃圾夹(火钳) 铁锹 3 24.0 冰禹\05 验收通过
29 万安 实木木凳 塑料凳 小方桌 3 90.0 万安\01 验收通过
30 回力 056 橡胶雨鞋男高筒防滑防水套鞋舒适柔软中筒雨靴水靴子洗车水鞋 2 130.0 回力/Warrior\056 验收通过
31 腾驰 警戒线者也盒装50M 警戒线隔离带 2 40.0 腾驰\032 验收通过
32 简约日记本 30 30.0 创利\01 验收通过
33 电动压水器 3 90.0 子路\309 验收通过
34 加厚纱手套 10 20.0 腾海\JH 验收通过
35 美的/Midea HJ1702A电热水壶 3 465.0 美的/Midea\HJ1702A 验收通过
36 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 30 60.0 得力/deli\0012 验收通过
37 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) 9 35.1 得力/deli\0231 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 机构管理员
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