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一、 *采购人名称: 龙山县公安局
二、 *履约供应商名称: 龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*357079
四、 *合同编号: 57070613
五、 *验收单位: 龙山县公安局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5604 档案盒 | 10 | *开通会员可解锁*.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 橡皮筋 | 5 | 45.0 | 得力/deli\得力3215 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 湿手器 | 3 | 18.0 | 得力/deli\9109湿手器 | 验收通过 | |
| 4 | 五月花 打水桶 | 2 | 40.0 | 五月花\中号水桶 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 1 | 280.0 | 洁柔/C&S\BR060-01 | 验收通过 | |
| 6 | 修正液/修正带/修正贴 晨光MF6004便携修正液 涂改液 单支装18ml | 3 | 15.0 | 晨光/M&G\MF6004 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9561 一次性纸杯 | 5 | 100.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 NS062 美工刀 | 3 | 33.0 | 得力/deli\NS062 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7123 胶棒 | 1 | 38.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 报告夹 | 6 | 36.0 | 得力/deli\PP652 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 4 | 920.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0465 订书机 | 1 | 39.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 13 | 兴和 垃圾袋 | 10 | *开通会员可解锁*.0 | 兴和\45 | 验收通过 | |
| 14 | 艺姿 旋转拖把 | 3 | 144.0 | 艺姿\01 | 验收通过 | |
| 15 | 阿斯卡利 抹布 | 1 | 45.0 | 阿斯卡利\40 | 验收通过 | |
| 16 | 富居 衣架 | 2 | 24.0 | 富居\38 | 验收通过 | |
| 17 | 面包 | 1 | *开通会员可解锁*.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 0014 订书钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 10 | 40.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 20 | 笔 | 15 | 75.0 | 得力\01 | 验收通过 | |
| 21 | 插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\607(3) | 验收通过 | |
| 22 | 文件篮 | 5 | 80.0 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光中性笔 GP-1115 | 2 | 60.0 | 晨光/M&G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |