邵阳市工商业联合会(总商会)关于烧水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-11-18
发布于
湖南邵阳
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 邵阳市工商业联合会(总商会)

二、 *履约供应商名称: 邵阳市大祥区新阳光文体用品商场

三、 *采购项目编号: 29311*开通会员可解锁*18

四、 *合同编号: 52167603

五、 *验收单位: 邵阳市工商业联合会(总商会)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏泊尔 SW-17J63A 烧水壶 1 *开通会员可解锁*.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17J63A 验收通过
2 金辉 16124 PU/PVC笔记本 10 220.0 金辉\16124 验收通过
3 康百 D6032 票夹/长尾夹 5 90.0 康百\D6032 验收通过
4 宝克 BC1372 票夹/长尾夹 5 75.0 宝克/Baoke\BC1372 验收通过
5 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 10 400.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml 验收通过
6 维达 卷纸 9 261.0 维达/Vinda\4457 验收通过
7 莱特 莱特-3004差旅费报销单单据/收据/凭证 10 30.0 莱特\3004 验收通过
8 莱特 莱特 3016原始凭证粘贴单报销单据/收据/凭证 10 30.0 莱特\3016 验收通过
9 博文/bowen650笔记本高档皮面记事本 B5(大号) 7 196.0 博文/bowen\650 验收通过
10 得力/deli 0012 通用订书钉1000枚/盒装 22 33.0 得力/deli\0012 验收通过
11 得力/deli 0018 回形针 40 60.0 得力/deli\0018 验收通过
12 齐心 L105垃圾袋 50 350.0 齐心/Comix\L105 验收通过
13 晨光纸杯50个装ARC92512纸杯 40 640.0 晨光\ARC92512 验收通过
14 晨光 AJD97389胶带 封箱胶带透明打包胶带透明胶条 60MMX100Y单卷 5 90.0 晨光/M&G\AJD97389 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 莫卫华
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