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一、 *采购人名称: 岳阳市岳阳楼区卫生健康局
二、 *履约供应商名称: 岳阳市岳阳楼区九鑫超市
三、 *采购项目编号: 22611*开通会员可解锁*10
四、 *合同编号: 60577852
五、 *验收单位: 岳阳市岳阳楼区卫生健康局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-603 电源插座 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 1 | 8.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0027 订书钉 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 簸箕.扫把 | 1 | 38.0 | 好媳妇\AGW-3422 | 验收通过 | |
| 5 | 三木 2014 三木(SUNWOOD) 2014 25mm彩色长尾夹/长尾票夹 48只/筒 | 2 | 28.0 | 三木/Sunwood\2014 | 验收通过 | |
| 6 | 三木(SUNWOOD) 8120 12#多功能带起订器订书机 | 5 | 65.0 | 三木/Sunwood\8120 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇胶棉拖把 | 2 | 96.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 10 | 46.1 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |