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一、 *采购人名称: 龙山县就业服务中心
二、 *履约供应商名称: 龙山县西兰卡普电子商务有限公司
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*033594
四、 *合同编号: 60741698
五、 *验收单位: 龙山县就业服务中心
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 劲豹 洗涤剂 | 40 | 1200.0 | 劲豹\500g | 验收通过 | |
| 2 | 利康 消泡剂2.5kg | 16 | 832.0 | 利康\0284 | 验收通过 | |
| 3 | 安普 5号,7号 电池/电力配件《下单备注几号》 | 22 | 110.0 | 安普\2211 | 验收通过 | |
| 4 | 捷康 运发塑业编织袋蛇皮袋 | 400 | 1200.0 | 捷康\个 | 验收通过 | |
| 5 | 晨宇 大号垃圾袋/件 | 8 | 2400.0 | 晨宇\中 | 验收通过 | |
| 6 | 有美 厕所刷子 | 15 | 90.0 | 有美\厕所刷子 | 验收通过 | |
| 7 | 神火 手电筒 | 1 | 100.0 | 神火\HL11 | 验收通过 | |
| 8 | 大卫 长条大拖把 | 2 | 40.0 | 大卫\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 白云 竹扫把 | 4 | 60.0 | 白云\90CM | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A4彩色打印复印纸 | 4 | 880.0 | 得力/deli\彩纸 | 验收通过 | |
| 11 | 卓亚 短胶绒手套 | 10 | 100.0 | 卓亚\手套 | 验收通过 | |
| 12 | 恒顺 洗碗布 | 30 | 90.0 | 恒顺\清洁块 | 验收通过 | |
| 13 | A3彩色封面纸硬卡纸1/100张下单备注颜色 | 3 | 150.0 | A\A | 验收通过 | |
| 14 | 垃圾铲 | 54 | 540.0 | A\桶 | 验收通过 | |
| 15 | 棉拖把 | 54 | 648.0 | A\1164 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 固体胶 | 1 | 25.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 17 | 庄太太 ZTT-HSST-9001 垃圾桶 | 24 | 840.0 | 庄太太\ZTT-HSST-9001 | 验收通过 | |
| 18 | 稳健 84消毒液1x20瓶 | 10 | 600.0 | 稳健\4103 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8552 票夹/长尾夹1x48,25mm长尾夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 20 | 凯立扬 扫把 | 54 | 486.0 | 凯立扬\5排 | 验收通过 | |
| 21 | 齐心 B2107 回形针座/盒 办公用品金属回形针盒装80枚回型针文具 | 3 | 9.0 | 齐心/Comix\B2107 | 验收通过 | |
| 22 | 一次性杯子塑料杯透明加厚航空杯1x20小包一件家用喝水茶杯果汁饮料杯 | 2 | 200.0 | 无品牌\航空杯 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光中性笔品尚 AGP11503 0.5mm(12支/盒) | 24 | 48.0 | 晨光/M&G\AGP11503 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |