株洲市渌口区渌口镇中心学校关于打水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-07-31
发布于
湖南株洲
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 株洲市渌口区渌口镇中心学校

二、 *履约供应商名称: 株洲市渌口区京鑫商行

三、 *采购项目编号: 26411*开通会员可解锁*40

四、 *合同编号: 58758445

五、 *验收单位: 株洲市渌口区渌口镇中心学校

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 水桶 18 *开通会员可解锁*.0 A\水桶 验收通过
2 粉红色A4 纸 云彩纸 1 260.0 A\A4 验收通过
3 撮箕 20 280.0 A\撮箕 验收通过
4 小铲子 2 26.0 A\铁锹 验收通过
5 兰诗 DM-214 塑料扫把 30 315.0 兰诗\DM-214 验收通过
6 得力 7303 小瓶液体胶水12支 6 90.0 得力/deli\7303 验收通过
7 得力 78551 中长尾票夹 4 68.0 得力/deli\78551 验收通过
8 得力 8554 小长尾票夹 4 42.0 得力/deli\8554 验收通过
9 得力 5468 160抽杆文件夹 50 75.0 得力/deli\5468 验收通过
10 得力 S45黑 红色中性笔 4 48.0 得力/deli\S45黑 验收通过
11 晨光 Q7 黑色中性笔 7 84.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
12 双龙 拖把 18 234.0 双龙\双龙塑料扫把 验收通过
13 南孚 5号 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
14 南孚 7号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
15 晨光 账本/账册120页皮套本 25 375.0 晨光\A5/25K 验收通过
16 兰诗 SB-0322 棕扫把 20 220.0 兰诗\SB-0322 验收通过
17 得力 S759 替芯/铅芯 笔芯(20支) 80 1200.0 得力/deli\S759 验收通过
18 得力 金佳铂 A4 70g 打印/复印纸 8 1760.0 得力/deli\金佳铂 A4 70g 验收通过
19 得力 80抽杆文件夹 50 50.0 得力/deli\5419 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 陈斌熙
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