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一、 *采购人名称: 洞口县电影事业管理站
二、 *履约供应商名称: 洞口县新星文体城
三、 *采购项目编号: 29211*开通会员可解锁*69
四、 *合同编号: 60912035
五、 *验收单位: 洞口县电影事业管理站
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 14436 碎纸机 GA666碎纸机 | 3 | 2940.0 | 得力/deli\14436 | 验收通过 | |
| 2 | 西湖 闻香杯 茶叶 | 8 | 360.0 | 西湖\2022250G | 验收通过 | |
| 3 | 主力 8393 单据粘存卡 粘存卡 | 20 | 100.0 | 主力\8393 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M&G 橡皮筋 ASC99331 单盒装 | 2 | 16.0 | 晨光/M&G\ASC99331 | 验收通过 | |
| 5 | 白云 110cm 白云(BAIYUN) 110CM 尘推平板拖把平板大拖把 | 4 | 392.0 | 白云\110cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2092 美工刀 | 4 | 56.0 | 得力/deli\2092 | 验收通过 | |
| 7 | 500 家居消毒液 九星84消毒液 | 12 | 864.0 | 九星\500 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6048 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6048 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 93097 A4防水提花布拉链手提文件袋 | 62 | 620.0 | 晨光/M&G\93097 | 验收通过 | |
| 10 | 金井 红茶 绿茶 | 8 | 320.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 2601 替芯/铅芯 笔芯 | 50 | 100.0 | 晨光/M&G\2601 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 贴纸 标签纸 标价纸 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7180-168 | 验收通过 | |
| 13 | 三汇 三汇一次性塑料杯 | 30 | 360.0 | 三汇\200ML100个装 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |