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一、 *采购人名称: 长沙住房公积金管理中心
二、 *履约供应商名称: 长沙瑞沐商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 25111*开通会员可解锁*91
四、 *合同编号: 61047776
五、 *验收单位: 长沙住房公积金管理中心
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | VAA 录音电话机 | 2 | *开通会员可解锁*.0 | VAA\002 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 文件盒 | 1 | 450.0 | 利得\LD-4744 | 验收通过 | |
| 3 | 晨好 裁纸刀 | 10 | 70.0 | 晨好\CH-586 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 厕所卷纸(大) | 5 | 1280.0 | 维达/Vinda\加厚 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 厕所用擦手纸 | 4 | 800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\三折 | 验收通过 | |
| 6 | 白雪 白雪针管走珠笔 | 2 | 48.0 | 白雪\524 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 三层加厚 抽纸 | 3 | 810.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\三层加厚 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 会议本(环扣) | 5 | 180.0 | 得力/deli\中号 | 验收通过 | |
| 9 | 樱花 橡皮擦 | 20 | 30.0 | 樱花/Sakura\4512 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 财务装订铆管(100支/盒:长度500mm,直径6.0)装订耗材 | 5 | 570.0 | 得力/deli\3526 | 验收通过 | |
| 11 | 金马 车库地锁(遥控) | 1 | 750.0 | 金马\5896 | 验收通过 | |
| 12 | 航若 多功能工具箱 | 1 | 570.0 | 航若\HL-5874 | 验收通过 | |
| 13 | 会议用瓷杯 | 20 | 700.0 | A\001 | 验收通过 | |
| 14 | 清水 桶装水抽水泵 | 2 | 132.0 | 清水\QS-44 | 验收通过 | |
| 15 | 宁佳 电话机 | 5 | 585.0 | 宁佳\A01 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 南孚电池 5号/7号 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\一粒装 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |