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一、 *采购人名称: 邵阳市公共资源交易中心
二、 *履约供应商名称: 邵阳市双清区易翔办公配送中心
三、 *采购项目编号: 28211*开通会员可解锁*62
四、 *合同编号: 55284884
五、 *验收单位: 邵阳市公共资源交易中心
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0394重型订书机100页(台) | 1 | 68.0 | 得力/deli\0394 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 得力/deli 7408复印纸16k-70g-8包(白色) | 4 | 760.0 | 得力/deli\7408 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8989 保温杯 | 1 | 60.0 | 得力/deli\8989 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT15130 抽纸 | 10 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 3 | 4.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力电热水壶 | 2 | 270.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 7 | 得力2044美工刀(混)(把) | 1 | 8.0 | 得力/deli\2044 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 60 | 120.0 | 得力/deli\S105 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |