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一、 *采购人名称: 长沙市水运事务中心
二、 *履约供应商名称: 长沙鸿轩商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 26511*开通会员可解锁*66
四、 *合同编号: 64213505
五、 *验收单位: 长沙市水运事务中心
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益 A3 牛皮纸 | 20 | 1000.0 | 三益\A3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 订书针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP-1390 中性笔 红色水性笔 | 24 | 48.0 | 晨光/M&G\GP-1390 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 VS2056-A 加厚擦手纸 | 100 | 900.0 | 维达/Vinda\VS2056-A | 验收通过 | |
| 5 | 75cm*35cm 湘雨情抹布 | 30 | 150.0 | 无品牌\75cm*35cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08 中性笔 | 12 | 360.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 百岁山 4.5L*2瓶 矿泉水/纯净水 | 60 | 2220.0 | 百岁山/Ganten\4.5L*2瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4瓶 洗洁精 | 9 | 1260.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 TD203 美工刀 | 6 | 30.0 | 得力/deli\TD203 | 验收通过 | |
| 10 | 檀香香熏 | 1 | 400.0 | A\檀香 | 验收通过 | |
| 11 | k35 晨光(M&G) K35 中性笔12支装黑/红/蓝 | 15 | 540.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-B3440 电源插座 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米 | 6 | 270.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 13 | 娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水 | 100 | 3200.0 | 娃哈哈\350ml*24 | 验收通过 | |
| 14 | 001 20只280ml双层一次性杯子 水杯/纸杯 办公咖啡 居家防烫加厚办公水杯 红色 | 150 | 1500.0 | 001\280ml | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |