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一、 *采购人名称: 邵阳县谷洲镇中心学校
二、 *履约供应商名称: 邵阳市锦宇商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 27711*开通会员可解锁*96
四、 *合同编号: 58175149
五、 *验收单位: 邵阳县谷洲镇中心学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 pet胶带 | 12 | 12.0 | 得力/deli\透明胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A3打印纸 打印/复印纸 | 5 | 830.0 | 得力/deli\A3打印纸 | 验收通过 | |
| 3 | 日记本 | 30 | 36.0 | 其他家\软抄本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 24/6 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 5 | 升威 篮球 | 3 | 247.5 | 升威\6号篮球 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 4 | 5.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DataTraveler逸盘(2G) U盘 | 1 | 38.0 | 金士顿/Kingston\DataTraveler逸盘(2G) | 验收通过 | |
| 8 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 19.6 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1515 电子计算器 | 1 | 43.2 | 得力/deli\1515 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 塑料扫把 扫把 | 30 | 150.0 | 兰诗\塑料扫把 | 验收通过 | |
| 11 | 维达 200抽*10包 抽纸 | 12 | 282.0 | 维达/Vinda\200抽*10包 | 验收通过 | |
| 12 | 奥凯 账本/账册 | 4 | 42.0 | 奥凯\25K | 验收通过 | |
| 13 | 墨粉/碳粉 得力 DBH-F388A 碳粉(黑色) (单位:只) | 12 | 174.0 | 得力/deli\DBH-F388A | 验收通过 | |
| 14 | 得力 D-388AT 硒鼓 | 6 | 543.0 | 得力/deli\D-388AT | 验收通过 | |
| 15 | 得力 Z7204 打印/复印纸 | 6 | 996.0 | 得力/deli\Z7204 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 日记本 | 30 | 72.0 | 晨光\学生日记本 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 日记本 | 20 | 60.0 | 晨光\办公笔记本 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |