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一、 *采购人名称: 株洲市财政局
二、 *履约供应商名称: 天元区新创办公用品商行
三、 *采购项目编号: 26811*开通会员可解锁*90
四、 *合同编号: 62125760
五、 *验收单位: 株洲市财政局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDIX90N-064G-ZN6NK U盘 | 4 | 180.0 | 闪迪/Sandisk\SDIX90N-064G-ZN6NK | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-7105 胶棒 | 15 | 22.5 | 晨光/M&G\MG-7105 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋 | 56 | 280.0 | 晨光/M&G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5602 档案盒 | 9 | 108.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 31 | 434.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7535A 橡皮 | 20 | 20.0 | 得力/deli\7535A | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABP88402 圆珠笔 | 1 | 3.0 | 晨光/M&G\ABP88402 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30064 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 4.0 | 得力/deli\30064 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6793 中性笔 | 4 | 16.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 不干胶标签 | 6 | 18.0 | 得力/deli\7194 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3725 光驱/刻录/DVD | 5 | 650.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5534 报告夹 | 15 | 30.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2086 美工刀 | 12 | 36.0 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3058 订书钉 | 19 | 38.0 | 齐心/Comix\B3058 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5501 文件袋 | 72 | 144.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号 充电电池 | 368 | 920.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 30 | 360.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 8 | 144.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 20 | 美丽雅 30*30 抹布 | 2 | 16.0 | 美丽雅/MARYYA\30*30 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 文件篮 | 6 | 72.0 | 得力/deli\923 公文篮 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |