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一、 *采购人名称: 华容县梅田中学
二、 *履约供应商名称: 华容凯特商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 26511*开通会员可解锁*04
四、 *合同编号: 60200603
五、 *验收单位: 华容县梅田中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 123.6 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 95585 文具盒 | 6 | 93.0 | 得力/deli\95585 | 验收通过 | |
| 3 | 长江 32K作业本 | 100 | 200.0 | 长江\A540 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 24827 奖状纸 大红花奖状 | 10 | 108.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 5 | 安格耐特 F4116 跳绳 | 30 | 660.0 | 安格耐特/Agnite\F4116 | 验收通过 | |
| 6 | 迪卡侬 足球鞋 | 2 | 160.0 | 迪卡侬/Decathlon\足球鞋 | 验收通过 | |
| 7 | 安踏 足球服 | 2 | 360.0 | 安踏/ANTA\足球服 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 22234 PU/PVC笔记本 | 30 | 228.0 | 得力/deli\22234 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 T3296 胶装本 | 20 | 100.0 | 得力/deli\T3296 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 礼品袋/盒/塑料袋 | 150 | 1500.0 | 晨光/M&G\HAGP0696 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 30 | 54.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 12 | 康丽雅 K-0107 扫把 | 20 | 300.0 | 康丽雅\K-0107 | 验收通过 | |
| 13 | 美丽雅 HC064287 扫把 | 150 | 1800.0 | 美丽雅/MARYYA\HC064287 | 验收通过 | |
| 14 | 白衣仙子 BYXZ-W88 粉笔水溶性粉笔 | 100 | 2000.0 | 白衣仙子\BYXZ-W88 | 验收通过 | |
| 15 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 20 | 40.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5481 得力5481 A4快劳夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5481 | 验收通过 | |
| 17 | 火车头 5912 足球 | 10 | 880.0 | 火车头\5912 | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 3468 210*105mm会计凭证 领款凭证 付款凭证 | 5 | 15.0 | 得力/deli\3468 | 验收通过 | |
| 19 | 洁柔/C&S 可湿水抽纸无香3层120抽*6包(M号) | 20 | 376.0 | 洁柔/C&S\3层120抽*6包(M号) | 验收通过 | |
| 20 | 晨光/M&G APYFG28 A5定制缝线本48页 | 50 | 150.0 | 晨光/M&G\APYFG28 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |