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一、 *采购人名称: 双峰县杏子铺镇中心学校
二、 *履约供应商名称: 双峰得力文体超市
三、 *采购项目编号: 29511*开通会员可解锁*25
四、 *合同编号: 61914622
五、 *验收单位: 双峰县杏子铺镇中心学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S766 替芯/铅芯 替芯(笔芯) | 120 | 1680.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝鸟 70g 8k 打印/复印纸 一体机纸 | 30 | 7200.0 | 蓝鸟\70g 8k | 验收通过 | |
| 3 | 得力 灰皮撮簸箕 | 40 | 560.0 | 得力/deli\簸箕 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝鸟 80g A3 打印/复印纸 | 25 | 6000.0 | 蓝鸟\80g A3 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LQ581 扫把 | 150 | 1500.0 | 得力/deli\LQ581 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18817 垃圾袋 | 87 | 696.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3223 旗帜 | 1 | 28.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7810 板擦 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7810 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 60 | 240.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 24828 奖状/证书 | 40 | 400.0 | 得力/deli\24828 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S36 中性笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\S36 | 验收通过 | |
| 12 | 航天 六角无尘粉笔 粉笔 | 4 | 348.0 | 航天\六角无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 13 | 富光 水杯 纸杯 | 2 | 440.0 | 富光\水杯 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 BP141 记事本 | 1 | 15.0 | 得力/deli\BP141 | 验收通过 | |
| 15 | 胶王;W 200 水桶 | 71 | 852.0 | 胶王;W\200 | 验收通过 | |
| 16 | 好媳妇 扫把 铁树扫把 | 50 | 750.0 | 好媳妇\扫把 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 3171 记事本 | 8 | 144.0 | 得力/deli\3171 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8313 得力(deli)文件袋商务资料袋8313白色按扣 单个装 | 50 | 50.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 BP126 记事本 | 44 | 352.0 | 得力/deli\BP126 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 充电电池 | 6 | 96.0 | 南孚/NANFU\充电电池 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9382 单据/收据/凭证 | 1 | 2.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7302 胶水 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 23 | 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 15 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 5 | 110.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 25 | 得力 本子 | 800 | 2400.0 | 得力/deli\本子 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |