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一、 *采购人名称: 长沙市医疗保障局
二、 *履约供应商名称: 长沙市雨花区轩誉办公用品经营部
三、 *采购项目编号: 26411*开通会员可解锁*54
四、 *合同编号: 61820610
五、 *验收单位: 长沙市医疗保障局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铭家 平板拖把+桶套装XJ | 1 | 108.0 | 铭家\平板拖把+桶套装 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 XJ | 2 | 5.0 | 南孚/NANFU\电池. | 验收通过 | |
| 3 | 金井 特级200g绿茶 XJ | 4 | 220.0 | 金井\200g绿茶. | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6#长尾夹 XJ | 2 | 37.0 | 得力/deli\6#. | 验收通过 | |
| 5 | 白雪 走珠笔. Xj | 2 | 60.0 | 白雪\走珠笔. | 验收通过 | |
| 6 | 得力 便利贴76*76 12包/盒 XJ | 1 | 4.0 | 得力/deli\便利贴76*76. | 验收通过 | |
| 7 | 得力 美工刀XJ | 2 | 30.0 | 得力/deli\美工.刀 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 卷笔刀 XJ | 1 | 11.0 | 得力/deli\卷笔刀. | 验收通过 | |
| 9 | 得力 纸杯 XJ | 2 | 30.0 | 得力/deli\纸.杯 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 双层纸杯XJ | 11 | 198.0 | 得力/deli\双层纸杯.. | 验收通过 | |
| 11 | 得力 书立 XJ | 1 | 25.5 | 得力/deli\书立. | 验收通过 | |
| 12 | 杯子印刷XJ | 1 | 125.0 | A\杯子印刷. | 验收通过 | |
| 13 | 得力 笔记本XJ | 30 | 60.0 | 得力/deli\笔记本 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 Q7. 黑XJ | 4 | 72.0 | 晨光/M&G\Q7. | 验收通过 | |
| 15 | 维达 抽纸 xJ | 2 | 48.0 | 维达/Vinda\.抽.纸 | 验收通过 | |
| 16 | 维达 擦手纸 XJ | 1 | 208.0 | 维达/Vinda\擦手.纸 | 验收通过 | |
| 17 | 维达 大卷纸 XJ | 1 | 268.0 | 维达/Vinda\大卷.纸 | 验收通过 | |
| 18 | 维达 抽纸 XJ | 1 | 185.0 | 维达/Vinda\抽.纸 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 回形针 XJ | 1 | 2.5 | 得力/deli\回形针. | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |