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一、 *采购人名称: 郴州市财政局
二、 *履约供应商名称: 湖南邦盛文化体育有限公司
三、 *采购项目编号: 21211*开通会员可解锁*82
四、 *合同编号: 58361178
五、 *验收单位: 郴州市财政局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 5号2粒(2代) 普通干电池/南孚2B5号/南孚2B7号电池(2粒装) | 2 | 11.6 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5236 A4 风琴包/事务包 13格 | 3 | 50.4 | 得力/deli\5236 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 橡皮筋 得力3215 橡皮筋/橡皮圈100g | 1 | 9.0 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 3 | 4.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 洁柔168空心卷纸10+2 6提/件 | 2 | 58.0 | 洁柔/C&S\BJ168 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6230 直尺30cm尺子 各类尺/三角板 | 1 | 2.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 7 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 0808/0600 | 4 | 55.2 | 利得\手提垃圾袋50cm*60cm | 验收通过 | |
| 8 | 富光 隔热杯 富光双层玻璃办公杯G2309-SH-400 | 1 | 69.0 | 富光\G2309-SH-400 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 装订耗材 得力3853铆管φ5.0mm*L500mm(100支/盒) | 1 | 96.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 21535 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 18.0 | 得力/deli\21535 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP-1008 0.5创意者中性笔 | 12 | 24.0 | 晨光/M&G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5007 资料册100页 | 1 | 30.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0012 订书钉/统一订书针(24/6) | 3 | 3.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 1 | 10.0 | 得力\909 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 1 | 5.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |