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一、 *采购人名称: 长沙市医疗保障局
二、 *履约供应商名称: 长沙市雨花区轩誉办公用品经营部
三、 *采购项目编号: 26411*开通会员可解锁*59
四、 *合同编号: 62323269
五、 *验收单位: 长沙市医疗保障局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩色便利贴 XJ | 2 | 6.0 | A\便利.贴 | 验收通过 | |
| 2 | 莫兰迪色系便利贴 (箭头+平头+抽取) XJ | 1 | 6.8 | A\便利贴. | 验收通过 | |
| 3 | 明胜达 手提袋 XJ | 3 | 47.4 | 明胜达\手提袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 32mm票夹 xj | 1 | 15.8 | 得力/deli\32mm | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19mm票夹 xj | 2 | 19.6 | 得力/deli\19mm | 验收通过 | |
| 6 | 八奇 透明文件袋 XJ | 10 | 15.0 | 八奇\文件袋. | 验收通过 | |
| 7 | 涂改液xj | 2 | 11.0 | A\涂改液 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 剪刀 xj | 1 | 7.2 | 得力/deli\剪刀. | 验收通过 | |
| 9 | 坚挚一次性杯中有茶纸杯330ml(一级西湖龙井)20只/包 XJ | 10 | 550.0 | A\有茶纸杯 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 便利贴76*76 12包/盒 XJ | 5 | 20.0 | 得力/deli\便利贴76*76. | 验收通过 | |
| 11 | 得力 美工刀XJ | 1 | 15.0 | 得力/deli\美工.刀 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 纸杯 XJ | 11 | 165.0 | 得力/deli\纸.杯 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 Q7. 黑XJ | 1 | 18.0 | 晨光/M&G\Q7. | 验收通过 | |
| 14 | 维达 抽纸 xJ | 2 | 48.0 | 维达/Vinda\.抽.纸 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 擦手纸 XJ | 1 | 208.0 | 维达/Vinda\擦手.纸 | 验收通过 | |
| 16 | 维达 大卷纸 XJ | 1 | 268.0 | 维达/Vinda\大卷.纸 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 订书机XJ | 1 | 22.8 | 得力/deli\订书机. | 验收通过 | |
| 18 | 金井 红茶XJ | 1 | 55.0 | 金井\红茶. | 验收通过 | |
| 19 | 得力 回形针 XJ | 12 | 30.0 | 得力/deli\回形针. | 验收通过 | |
| 20 | 威露士 泡沫洗手液300ml XJ | 5 | 117.5 | 威露士/Walch\泡沫洗手液300ml | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |