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一、 *采购人名称: 凤凰县市场监督管理局
二、 *履约供应商名称: 凤凰县宇虹超市有限责任公司
三、 *采购项目编号: 24711*开通会员可解锁*79
四、 *合同编号: 55885029
五、 *验收单位: 凤凰县市场监督管理局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 矿泉水/纯净水 | 10 | *开通会员可解锁*.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 | 验收通过 | |
| 2 | 健安 2853海盗鸭桌面垃圾桶 | 6 | 60.0 | 健安\2853 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33445 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 120.0 | 得力/deli\33445 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5302 双强力夹 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 橡皮筋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6881 油漆笔 | 10 | 250.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 120 | 240.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7093 胶水 | 12 | 72.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7952 PU/PVC笔记本 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7952 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |