茶陵县湖口中心小学关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-07-21
发布于
湖南株洲
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公告内容
项目编号
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一、 *采购人名称: 茶陵县湖口中心小学

二、 *履约供应商名称: 茶陵县大发文具店

三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*8020645

四、 *合同编号: 48979709

五、 *验收单位: 茶陵县湖口中心小学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 24/6 订书钉 20 60.0 得力/deli\24/6 验收通过
2 三木 8102回形针 别针/回形针/大头针 回形针 /大头针 20 60.0 三木/Sunwood\8102回形针 验收通过
3 吉宝 旗杆 户外旗杆 1 75.0 吉宝\不锈钢旗帜国旗收缩杆 验收通过
4 光达 1号国旗 国旗 旗帜 4 200.0 光达\1号国旗 验收通过
5 永大 宽1.8cm/厚0.5cm 透明胶 胶带/胶纸/胶条 10 120.0 永大/yungtay\宽1.8cm/厚0.5cm 验收通过
6 艾利 标签贴 20 120.0 艾利\50x90 验收通过
7 得力 8495 长尾夹 1 20 400.0 得力/deli\8495 验收通过
8 得力 7576 荣誉证 证书 50 900.0 得力\7576 验收通过
9 得力 27040-02 排插 电源插座 10 700.0 得力/deli\27040-02 验收通过
10 双鹿 电池5号 1 60 300.0 双鹿/sonLu\5号 验收通过
11 电池/5号 3 450.0 德新康\500ml 验收通过
12 清风 BR65SJN 抽纸 1 4 880.0 清风/qingfeng\BR65SJN 验收通过
13 鸿业 一次性塑料杯 2 360.0 鸿业\一次性塑料杯 单位:袋 验收通过
14 公牛 GN-705 排插 开关电源 10 700.0 公牛/BULL\GN-705 验收通过
15 得力 9835 文件框 6 288.0 得力/deli\9835 验收通过
16 得力 50160 黑板擦 1 50 500.0 得力/deli\50160 验收通过
17 得力 7144 胶水 2 60 300.0 得力/deli\7144 验收通过
18 爱好 8626 中性笔 红1 60 720.0 爱好/AIHAO\8626 验收通过
19 齐心 GP387 中性笔 黑 60 720.0 齐心/Comix\GP387 验收通过
20 得力/deli 6055特氟龙剪刀(混)(把) 10 139.0 得力/deli\6055 验收通过
21 电子计算器 得力/deli 1555语音计算器 普通计算器(蓝灰) 4 231.28 得力/deli\1555 验收通过
22 得力/deli 5384 文件夹(蓝) 30 320.4 得力/deli\5384 验收通过
23 得力/deli 5603档案盒(蓝)(只) 20 294.0 得力/deli\5603 验收通过
24 得力 22215 PU/PVC笔记本 50 1000.0 得力/deli\22215 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 贺炳华
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