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一、 *采购人名称: 长沙市公安局开福分局
二、 *履约供应商名称: 长沙市屹涵办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: 22711*开通会员可解锁*40
四、 *合同编号: 65098740
五、 *验收单位: 长沙市公安局开福分局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性餐桌用品套装 | 1 | *开通会员可解锁*.0 | 万容/VARY\一次性用品 | 验收通过 | |
| 2 | 文件夹 | 200 | 700.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 3 | 彩色复印纸 | 3 | 96.0 | 晨好\A4 80g | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 | 1 | 270.0 | 亚太森博\至冠 A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | U盘 | 4 | 1100.0 | 御天盾\SZU5100 | 验收通过 | |
| 6 | 抽纸 | 2 | 432.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 7 | 固态酒精 | 6 | 348.0 | 得力/deli\固态酒精小 | 验收通过 | |
| 8 | 别针/回形针/大头针 | 50 | 174.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 9 | 订书钉 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 蚊香/蚊香液 | 50 | 2450.0 | 超威\补充装4瓶+1器 | 验收通过 | |
| 11 | 水管管材 | 1 | 120.0 | 得力/deli\DL8072-10 | 验收通过 | |
| 12 | 花露水 | 10 | 450.0 | 六神/Liushen\冰莲香型 180ml | 验收通过 | |
| 13 | 文件夹 | 100 | 600.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |