收藏
信宜市人民医院审计服务
定点议价成交公告
项目名称:信宜市人民医院审计服务定点采购
项目编号:DDYJ-2*开通会员可解锁*
本项目于*开通会员可解锁* 16:45:12启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
(一)成交供应商:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)成交价:*开通会员可解锁*.00(叁万元整)
(三)成交标的明细
| 服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人员要求:4人或以上服务开始时间:*开通会员可解锁*服务结束时间:*开通会员可解锁*审计对象数量:对中山大学附属第六医院粤西医院信宜市人民医院本年度内部控制情况和经济活动风险进行评价、评估。内部控制评价和风险评估拟从单位层面和业务层面两个层面进行评估。审计范围:对中山大学附属第六医院粤西医院信宜市人民医院本年度内部控制情况和经济活动风险进行评价、评估。内部控制评价和风险评估拟从单位层面和业务层面两个层面进行评估。审计内容包括: 1.单位层面的风险评估重点关注以下方面: 内部控制组织建设情况;内部控制机制建设情况;内部控制制度建设情况;内部控制队伍建设情况;内部控制流程建设情况;其他需要关注的内容。 2.业务层面风险评估重点关注以下方面 2.1预算管理情况; 2.2收支管理情况; 2.3政府采购管理情况; 2.4资产管理情况; 2.5建设项目管理情况; 2.6合同管理情况; 2.7医疗业务管理情况; 2.8科研项目和临床试验项目管理情况; 2.9教学管理情况; 2.10互联网诊疗管理情况; 2.11医联体管理情况; 2.12信息系统管理情况。 3.单位层面内部控制建设评价内容主要包括: 3.1单位决策机制,内部管理机构设置及职责分工,决策和执行的制衡机制; 3.2内部管理制度的健全;关键岗位管理和信息化建设等。 4.业务层面的内部控制建设评价内容包括 预算业务内部控制;收支业务内部控制;采购业务内部控制;资产业务内部控制;基本建设业务内部控制;合同业务内部控制;医疗业务内部控制;科研业务内部控制;教学业务内部控制;互联网医疗业务内部控制;医联体业务内部控制;信息化建设业务内部控制。 (三)时间安排:*开通会员可解锁*-*开通会员可解锁* (四)派驻现场审计人数:4人或以上,其中包含不少于1名注册会计师、1名中级会计师或以上人员。审计年限:2025年 | 1 | 项 | 30,000.00 | 是 | |
采购单位:信宜市人民医院
*开通会员可解锁*