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各潜在供应商: 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》(国卫办财务函〔2023〕416号)等文件要求,我院拟开展2023年至2025年三个年度财务收支和采购专项审计项目,诚邀符合条件的潜在供应商报名参加,具体情况如下。 一、项目名称 2023年至2025年三个年度财务收支和采购专项审计项目 二、工作内容 项目一:2023年至2025年三个年度财务收支专项审计项目 在了解医院内部控制度体系的前提下,对医院三个年度的财务收支、会计核算的真实性、合法性和完整性进行审计,出具审计报告,并提出有针对性、建设性、指导性的意见,提高我院业务管理水平。必要时,出具管理建议书。 项目二:2023年至2025年三个年度采购专项审计项目 在了解医院内部控制度体系的前提下,对医院上述三个年度的医疗设备及耗材、货物、服务的采购项目进行审计,出具审计报告,并提出有针对性、建设性、指导性的意见,提高我院业务管理水平。必要时,出具管理建议书。 三、服务期限 成交事务所审计团队的进驻时间以院方通知为准,审计团队进驻之后90天内完成审计工作(含出具审计报告),特殊情况需延长的,以双方协商一致的时间为准。 四、资质要求 (一)必须是来自中华人民共和国境内注册、法律上有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,并具有本项目经营许可证或相应的许可资格且在有效期内。 (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行本项目所必须的专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加本次活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (六)法律、行政法规规定的其他条件; 五、需提供的资料清单 (一)市场调研表(见附件1,要求按分项报价)。 (二)服务方案(格式自拟)。 (三)营业证照及相关资质证书。 (四)近三年公立医院财务收支、采购相关同类审计项目业绩(需提供合同或中标通知书等证明材料)。 (五)拟派审计人员的注册会计师证书、职称证书等相关材料复印件。 (六)诚信报价承诺书(见附件2) 以上资料务必真实有效,且均需加盖公司印章。 六、报名时间、地点及联系方式 如有意向,请通过以下任意渠道在指定时间内递交资料,逾期不再接收。如有疑问,请电话咨询。 (一)邮箱递交。将以上资料(全页扫描盖章件),在*开通会员可解锁*11:30前,打包压缩(文件夹命名规则:公司名称-项目名称)发至邮箱xcsrmyysjk@163.com。 (二)现场递交。将以上资料,在*开通会员可解锁*11:30前,工作日08:00-11:30、14:30-17:30时间段内交至西昌市顺河路169号西昌市人民医院科教楼11楼1109室审计科。 (三)联系方式 联系人:赵红 电话:*开通会员可解锁* 七、其他说明 本次公开的市场调研是本单位采购工作的初步安排非采购行为,现公示的采购需求因市场了解的局限性,仅作为医院市场调研参考使用,不对参与报送的方案和价格作任何采购行为的承诺,正式采购公告及详情请关注医院官网。如有不全之处敬请理解。 附件1:《西昌市人民医院2023年至2025年三个年度财务收支及采购专项审计市场调研表》(请点击下载) 附件2:《诚信报价承诺书》(请点击下载)
西昌市人民医院 *开通会员可解锁*