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内部控制审计报告建发合诚工程咨询股份有限公司容诚审字[2026]361Z0127号容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京1 内部控制审计报告容诚审字[2026]361Z0127号建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“建发合诚公司”)*开通会员可解锁*的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《…