收藏
聚辰半导体股份有限公司内部控制审计报告2025年度内部控制审计报告第1页内部控制审计报告信会师报字[2026]第ZA10330号聚辰半导体股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了聚辰半导体股份有限公司(以下简称聚辰股份)*开通会员可解锁*的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评…