应急管理部森林消防局大庆航空救援支队采购电子验收单公示
合同
发布时间:
2026-06-15
发布于
黑龙江大庆
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中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联:采购单位(需方)留存】

上级单位:

国家消防救援局

验收单号:YS26*开通会员可解锁*0

采购单位:

应急管理部森林消防局大庆航空救援支队

供货单位:欧菲斯集团股份有限公司

采购项目:

应急管理部森林消防局大庆航空救援支队货物项

目DD26*开通会员可解锁*

采购预算:

采购方式: 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价(元) 折扣(%)

成交单

价(元)

数量

小计(元)

晨光回形针办公用50mm纸盒装ABS92630

晨光(M&G)

是否目录外:是;

4.7

0

4.7

5

23.5

晨光长尾夹Eplus50mm(筒装)黑色ABS92732 1#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

9.8

0

9.8

2

19.6

晨光长尾夹Eplus41mm(筒装)黑色ABS92733 2#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

14

0

14

2

28

晨光长尾夹Eplus32mm(筒装)黑色ABS92734 3#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

7.5

0

7.5

2

15

晨光长尾夹Eplus25mm(筒装)黑色ABS92735 4#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

9.4

0

9.4

2

18.8

晨光长尾夹Eplus19mm(筒装)黑色ABS92736 5#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

5.6

0

5.6

2

11.2

晨光推夹器补充夹ABS916A8

晨光(M&G)

是否目录外:是;

5.6

0

5.6

15

84

得力 8591 推夹器(含补充夹)蓝色

得力(deli)

是否目录外:是;

4.8

0

4.8

4

19.2

西玛(SIMAA) 便签本/便条纸/N次贴

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

7.1

0

7.1

5

35.5

晨光(M&G)办公A4 蓝色粘扣大容量档案盒 加厚文件盒 睿智系列

晨光(M&G)

材质:pp;是否目录外:是;

8.5

0

8.5

5

42.5

晨光橡皮聚干净AXP963HM(大)

晨光(M&G)

是否目录外:是;

2.7

0

2.7

5

13.5

西玛 6091 牛皮纸档案袋文件袋资料袋/档案袋

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

35

0

35

6

210

晨光剪刀经典办公210mmASS91468

晨光(M&G)

是否目录外:是;

7.6

0

7.6

4

30.4

得力 DL-S865红 中性笔

得力(deli)

型号:;是否目录外:是;

26.4

0

26.4

2

52.8

百乐

BX-V7

管走珠笔

0.7mm

12支/盒(黑色)

百乐(PILOT)

是否目录外:是;

7.8

0

7.8

50

390

得力JL525多功能双面胶带24mm*5m*1mm(透明)(1卷/袋)

得力(deli)

是否目录外:是;

11.5

0

11.5

5

57.5

得力30249超市封箱胶带48mm*200y*50um(卷)(普透)

得力(deli)

是否目录外:是;

15.5

0

15.5

5

77.5

晨光订书钉12号ABS92616

晨光(M&G)

是否目录外:是;

1

0

1

10

10

晨光 MG7105 高粘度固体胶棒 15g24个/盒

晨光(M&G)

是否目录外:是;

2.9

0

2.9

5

14.5

金得利 抽杆夹/报告夹

金得利

产品尺寸:长310mm;宽20mm;高220mm;数量:5个装;是否目录外:是;

15

0

15

5

75

联想(Lenovo)DVD-R 光盘/刻录盘16速4.7GB 办公系列桶装50片 空白光盘

联想

产品尺寸:长140mm;宽140mm;高145mm;产品净重:0.8kg;是否目录外:是;

62

0

62

20

1,240

合计

大写金额: 贰仟肆佰陆拾捌元伍角

2468.50

说明

备注

(线上订单号): DD26*开通会员可解锁*

注意事项:1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章):

应急管理部森林消防局大庆航空救援支队

服务单位(盖章):

欧菲斯集团股份有限公司

联系人(签字):于*

联系人(签字):: 牟**

联系电话:180****0551

联系电话:185****8262

单位地址:

单位地址:

服务时间:

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联:供应商(供方)留存】

上级单位:

国家消防救援局

验收单号:YS26*开通会员可解锁*0

采购单位:

应急管理部森林消防局大庆航空救援支队

供货单位:欧菲斯集团股份有限公司

采购项目:

应急管理部森林消防局大庆航空救援支队货物项

目DD26*开通会员可解锁*

采购预算:

采购方式: 电子卖场直购

产品名称

品牌

规格型号/配置

单位

单价(元) 折扣(%)

成交单

价(元)

数量

小计(元)

晨光回形针办公用50mm纸盒装ABS92630

晨光(M&G)

是否目录外:是;

4.7

0

4.7

5

23.5

晨光长尾夹Eplus50mm(筒装)黑色ABS92732 1#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

9.8

0

9.8

2

19.6

晨光长尾夹Eplus41mm(筒装)黑色ABS92733 2#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

14

0

14

2

28

晨光长尾夹Eplus32mm(筒装)黑色ABS92734 3#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

7.5

0

7.5

2

15

晨光长尾夹Eplus25mm(筒装)黑色ABS92735 4#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

9.4

0

9.4

2

18.8

晨光长尾夹Eplus19mm(筒装)黑色ABS92736 5#

晨光(M&G)

是否目录外:是;

5.6

0

5.6

2

11.2

晨光推夹器补充夹ABS916A8

晨光(M&G)

是否目录外:是;

5.6

0

5.6

15

84

得力 8591 推夹器(含补充夹)蓝色

得力(deli)

是否目录外:是;

4.8

0

4.8

4

19.2

西玛(SIMAA) 便签本/便条纸/N次贴

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

7.1

0

7.1

5

35.5

晨光(M&G)办公A4 蓝色粘扣大容量档案盒 加厚文件盒 睿智系列

晨光(M&G)

材质:pp;是否目录外:是;

8.5

0

8.5

5

42.5

晨光橡皮聚干净AXP963HM(大)

晨光(M&G)

是否目录外:是;

2.7

0

2.7

5

13.5

西玛 6091 牛皮纸档案袋文件袋资料袋/档案袋

西玛(SIMAA)

是否目录外:是;

35

0

35

6

210

晨光剪刀经典办公210mmASS91468

晨光(M&G)

是否目录外:是;

7.6

0

7.6

4

30.4

得力 DL-S865红 中性笔

得力(deli)

型号:;是否目录外:是;

26.4

0

26.4

2

52.8

百乐

BX-V7

管走珠笔

0.7mm

12支/盒(黑色)

百乐(PILOT)

是否目录外:是;

7.8

0

7.8

50

390

得力JL525多功能双面胶带24mm*5m*1mm(透明)(1卷/袋)

得力(deli)

是否目录外:是;

11.5

0

11.5

5

57.5

得力30249超市封箱胶带48mm*200y*50um(卷)(普透)

得力(deli)

是否目录外:是;

15.5

0

15.5

5

77.5

晨光订书钉12号ABS92616

晨光(M&G)

是否目录外:是;

1

0

1

10

10

晨光 MG7105 高粘度固体胶棒 15g24个/盒

晨光(M&G)

是否目录外:是;

2.9

0

2.9

5

14.5

金得利 抽杆夹/报告夹

金得利

产品尺寸:长310mm;宽20mm;高220mm;数量:5个装;是否目录外:是;

15

0

15

5

75

联想(Lenovo)DVD-R 光盘/刻录盘16速4.7GB 办公系列桶装50片 空白光盘

联想

产品尺寸:长140mm;宽140mm;高145mm;产品净重:0.8kg;是否目录外:是;

62

0

62

20

1,240

合计

大写金额: 贰仟肆佰陆拾捌元伍角

2468.50

说明

备注

(线上订单号): DD26*开通会员可解锁*

注意事项:1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章):

应急管理部森林消防局大庆航空救援支队

服务单位(盖章):

欧菲斯集团股份有限公司

联系人(签字):于*

联系人(签字): 牟**

联系电话:180****0551

联系电话:185****8262

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