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中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第一联:采购单位(需方)留存】
上级单位:
国家消防救援局
验收单号:YS26*开通会员可解锁*
采购单位:
应急管理部森林消防局机动支队
供货单位:北京华琼致远科技有限公司
采购项目:
应急管理部森林消防局机动支队货物项
目DD26*开通会员可解锁*
采购预算:
采购方式: 电子卖场直购
产品名称
品牌
规格型号/配置
单位
单价(元) 折扣(%)
成交单
价(元)
数量
小计(元)
得力50071芭蕾支架磁性玻璃白板1500*900mm(灰色)(块)
得力(deli)
是否目录外:是;
888
0
888
5
4,440
得力MB700_H型可收纳升降双面白板(横向)900*600mm(白)(块)
得力(deli)
是否目录外:是;
329
0
329
2
658
得力5610无酸牛皮纸档案盒(棕黄)(10个/包)
得力(deli)
是否目录外:是;
36
0
36
10
360
得力3839财务装订机钻刀(只)
得力(deli)
是否目录外:是;
60
0
60
5
300
得力TE209语音计算器(深灰)(台)
得力(deli)
是否目录外:是;
39
0
39
5
195
得力 2135 桌面计算器 白色
得力(deli)
是否目录外:是;
45
0
45
8
360
得力PA03包纸板档案盒-背宽55MM(蓝)(个)
得力(deli)
是否目录外:是;
20
0
20
5
100
得力 5007ES 资料册A4 100页 蓝色
得力(deli)
是否目录外:是;
20
0
20
5
100
得力3345记事本250mm*175mm(灰色)(本)
得力(deli)
是否目录外:是;
20
0
20
5
100
得力33606双面透明胶带30mm*1m*2mm(透明)(1卷/盒)
得力(deli)
是否目录外:是;
8
0
8
10
80
得力8520A时尚长尾票夹套装(混)(筒)
得力(deli)
是否目录外:是;
9
0
9
4
36
合计
大写金额: 陆仟柒佰贰拾玖元整
6729.00
说明
备注
(线上订单号): DD26*开通会员可解锁*
注意事项:1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章):
应急管理部森林消防局机动支队
服务单位(盖章):
北京华琼致远科技有限公司
联系人(签字):李**
联系人(签字):: 张*
联系电话:158****0042
联系电话:189****6947
单位地址:
单位地址:
服务时间:
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第二联:供应商(供方)留存】
上级单位:
国家消防救援局
验收单号:YS26*开通会员可解锁*
采购单位:
应急管理部森林消防局机动支队
供货单位:北京华琼致远科技有限公司
采购项目:
应急管理部森林消防局机动支队货物项
目DD26*开通会员可解锁*
采购预算:
采购方式: 电子卖场直购
产品名称
品牌
规格型号/配置
单位
单价(元) 折扣(%)
成交单
价(元)
数量
小计(元)
得力50071芭蕾支架磁性玻璃白板1500*900mm(灰色)(块)
得力(deli)
是否目录外:是;
888
0
888
5
4,440
得力MB700_H型可收纳升降双面白板(横向)900*600mm(白)(块)
得力(deli)
是否目录外:是;
329
0
329
2
658
得力5610无酸牛皮纸档案盒(棕黄)(10个/包)
得力(deli)
是否目录外:是;
36
0
36
10
360
得力3839财务装订机钻刀(只)
得力(deli)
是否目录外:是;
60
0
60
5
300
得力TE209语音计算器(深灰)(台)
得力(deli)
是否目录外:是;
39
0
39
5
195
得力 2135 桌面计算器 白色
得力(deli)
是否目录外:是;
45
0
45
8
360
得力PA03包纸板档案盒-背宽55MM(蓝)(个)
得力(deli)
是否目录外:是;
20
0
20
5
100
得力 5007ES 资料册A4 100页 蓝色
得力(deli)
是否目录外:是;
20
0
20
5
100
得力3345记事本250mm*175mm(灰色)(本)
得力(deli)
是否目录外:是;
20
0
20
5
100
得力33606双面透明胶带30mm*1m*2mm(透明)(1卷/盒)
得力(deli)
是否目录外:是;
8
0
8
10
80
得力8520A时尚长尾票夹套装(混)(筒)
得力(deli)
是否目录外:是;
9
0
9
4
36
合计
大写金额: 陆仟柒佰贰拾玖元整
6729.00
说明
备注
(线上订单号): DD26*开通会员可解锁*
注意事项:1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章):
应急管理部森林消防局机动支队
服务单位(盖章):
北京华琼致远科技有限公司
联系人(签字):李**
联系人(签字): 张*
联系电话:158****0042
联系电话:189****6947
单位地址:
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